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2015年度徐聞縣政府決算公開

 

2015年徐聞縣政府決算公開目錄

  

   一、決算報(bào)告

(一)徐聞縣人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)徐聞縣2015年縣本級(jí)財(cái)政決算的決議

  (二)2015年徐聞縣財(cái)政決算草案的報(bào)告

   二、決算報(bào)表

  (一)一般公共預(yù)算

  (1)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表

  (2)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)

  (3)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類)

  (4)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類)

  (5)關(guān)于2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說明

  (6)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類)

  (7)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

  (8)關(guān)于2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說明

  (9)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)

  (10)政府一般債務(wù)限額和余額情況表

  (二)政府性基金預(yù)算 

  (11)2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算表

  (12)2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表

  (13)2015年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表

  (14)2015年縣級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)

  (15)政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

  (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算  

  (16)2015年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表

  (17)2015年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

  (四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算  

  (18)2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表

  (19)2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表

    三、相關(guān)說明

   (一)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。

   (二)一般性轉(zhuǎn)移支付。

   (三)舉借債務(wù)情況。

   (四)預(yù)算績效工作推進(jìn)情況。

 


   一、決算報(bào)告


   (一)徐聞縣人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)徐聞縣2015年縣本級(jí)財(cái)政決算的決議。


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   (二)徐聞縣2015年財(cái)政決算(草案)的報(bào)告。


關(guān)于徐聞縣2015年財(cái)政決算(草案)的報(bào)告

受縣人民政府委托,我向本次人大常委會(huì)報(bào)告2015年度財(cái)政決算情況,請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出建議。

一、2015年財(cái)政收支執(zhí)行情況

(一)2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2015年全縣一般公共預(yù)算收入完成44,664萬元,完成預(yù)期目標(biāo)44,383萬元的100.63%,比上年40,345萬元增收4,319萬元,增長10.71%。

全縣一般公共預(yù)算總收入386,657萬元,其中:一般公共預(yù)算收入44,664萬元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入285,310萬元;上年結(jié)余38,982萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,285萬元;調(diào)入資金11,416萬元。

全縣一般公共預(yù)算總支出386,657萬元,其中:一般公共預(yù)算支出317,853萬元,完成年度預(yù)算的149.70%,比上年273,430萬元增長16.25%;上解支出3,607萬元;債務(wù)還本支出2,646萬元;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金281萬元;收支相抵,年終結(jié)余62,270萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

(二)2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年全縣政府性基金預(yù)算收入完成52,485萬元,完成預(yù)期目標(biāo)52,048萬元的100.84%,比上年29,090萬元增收23,395萬元,增長80.42%。

全縣政府性基金預(yù)算總收入130,803萬元,其中:政府性基金預(yù)算收入52,485萬元;政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入27,396萬元;上年結(jié)余50,622萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300萬元。

全縣政府性基金預(yù)算總支出130,803萬元,其中:政府性基金預(yù)算支出83,343萬元,完成年度預(yù)算的98.11%,同比增長81.80%;債務(wù)還本支出295萬元;調(diào)出資金11,416萬元;收支相抵,年終結(jié)余35,749萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

(三)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況

2015年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入285,310萬元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入184,647萬元;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入95,108萬元;返還性收入5,555萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入184,647萬元中縣級(jí)可支配使用有84,585萬元,全部用于發(fā)放工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及民生配套支出。

(四)、部門預(yù)算執(zhí)行情況

2015年我縣納入編制部門預(yù)算的行政事業(yè)單位單位106個(gè),2015年部門預(yù)算單位預(yù)算安排的預(yù)算支出26,686萬元已執(zhí)行25,946萬元,年終結(jié)余740萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

(五)、預(yù)備費(fèi)使用情況

2015年縣人大批準(zhǔn)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)803萬元,已使用719.42萬元,其中:原附城糧所5號(hào)和6號(hào)倉庫修繕及改造工程120萬元,2012-2013年縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換銷售虧損補(bǔ)貼資金68.38萬元,一次性撫恤金177.8萬元,農(nóng)村赤腳醫(yī)生和接生員困難補(bǔ)助配套資金88.64萬元,出生缺陷綜合防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)264.6萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院五個(gè)一設(shè)備裝備采購項(xiàng)目由市局統(tǒng)一實(shí)施采購,2015年還未完成相關(guān)采購手續(xù),該項(xiàng)目安排預(yù)備費(fèi)60.4萬元尚未支付。

(六)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,574.04萬元,比上年1,734.3萬元減少了160.26萬元,下降9.24%。

二、2015年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效

2015年,我們按照人大決議和審議意見,全力狠抓收入,想方設(shè)法培植財(cái)源,積極爭取上級(jí)資金,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力實(shí)現(xiàn)保穩(wěn)定,惠民生,促發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)。

——抓增收,財(cái)政綜合實(shí)力逐步壯大

今年以來,全縣財(cái)稅干部圍繞縣委縣政府確定的年度收入目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化征收職責(zé),各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收、非稅收入按時(shí)足額入庫。加大力度支持培育實(shí)體經(jīng)濟(jì),支持項(xiàng)目建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、長壽之鄉(xiāng)建設(shè),有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。財(cái)政收入超額完成任務(wù),全縣一般公共預(yù)算收入完成44,664萬元,比上年增長10.71%?!叭苯?jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出得到控制,保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)相關(guān)支出得到保障。

——優(yōu)支出,公共服務(wù)保障水平不斷提高

1、落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。農(nóng)林水事務(wù)支出76,996萬元,增長111.92%。一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出4,493萬元,重點(diǎn)用于特色水果產(chǎn)業(yè)帶、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量建設(shè)等。二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生態(tài)文明村建設(shè)支出5,671萬元。三是水利基礎(chǔ)設(shè)施支出37,543萬元。四是漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,736萬元。五是林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出779萬元。六是茅草房、農(nóng)村危房改造支出15,422萬元。七是落實(shí)各種惠民政策,農(nóng)資綜合補(bǔ)貼支出1,639萬元,良種補(bǔ)貼支出623萬元,種糧直補(bǔ)支出161萬元。八是其他農(nóng)林水事務(wù)支出7,929萬元。

2、支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。2015年教育支出84,066萬元,增長16.37%。一是教育公用經(jīng)費(fèi)總支出12,045萬元。二是教育創(chuàng)強(qiáng)支出5,364萬元。三是教育改薄支出2,038萬元。四是特殊學(xué)校建設(shè)支出459萬元。五是義務(wù)教育階段農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師津貼支出3,197萬元。六是在職教職工工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資支出32,557萬元。七是高考備考經(jīng)費(fèi)支出150萬元。八是其他教育支出28,256萬元。

3、提高社會(huì)保障水平。社會(huì)保障和就業(yè)支出43,865萬元,增長14.07%。一是自然災(zāi)害生活救助支出4,858萬元。二是城鄉(xiāng)最低生活保障金支出6,723萬元,其中:城鎮(zhèn)最低生活保障補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)從每人每月333元提高到每人每月374元,農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)從每人每月147元提高到每人每月172元。三是農(nóng)村五保供養(yǎng)支出2,521萬元。從每人每月525元提高到每人每月577元。四是財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基出9,450萬元。五是社會(huì)福利支出1,622萬元。六是撫恤資金支出3,433萬元。七是退役安置支出1,569萬元。八是殘疾人事業(yè)支出2,549萬元。九是行政事業(yè)單位離退休金支出5,124萬元。十是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6,016萬元。

4、加大醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)生投入。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42,385萬元,增長17.26%。一是醫(yī)療保障支出26,623萬元。其中財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出21,059萬元。二是公共衛(wèi)生支出4,517萬元。三是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3,426萬元。四是公立醫(yī)院支出1,844萬元。五是食品與藥品監(jiān)督管理支出491萬元。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理支出4,160萬元。七是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,324萬元。

5、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。一是全縣2015年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25,126.4萬元,其中:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出16,015萬元,城市基礎(chǔ)建設(shè)支出3,528萬元,保障房支出2,956萬元,垃圾池建設(shè)及污水處理支出2,627.4萬元。二是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出7,202萬元,其中:工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出1,239萬元,國道207線“白改黑”改造工程建設(shè)支出2,000萬元,承辦省運(yùn)會(huì)體育場館建設(shè)支出2,452萬元,龍泉保護(hù)區(qū)及萬畝雨林支出411萬元,投資1,100萬元改造徐聞縣人民公園。三是還債支出4,925.6萬元。

—— 嚴(yán)管理,財(cái)政各項(xiàng)工作更加規(guī)范

加大財(cái)政改革力度,深化財(cái)政改革,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,提高了財(cái)政資金使用效益和財(cái)政管理水平。一是積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開。加大預(yù)決算信息公開力度,繼續(xù)擴(kuò)大信息公開范圍,財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及各部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面向社會(huì)公開。二是擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革范圍,國庫集中支付延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn);從嚴(yán)控制單位新開賬戶和撤并賬戶。三是開展歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理,盤活財(cái)政存量資金工作,嚴(yán)格單位往來資金使用。四是完善政府投資項(xiàng)目管理,通過加大資金預(yù)審、概算評(píng)審等項(xiàng)目前期工作介入的力度,從源頭控制造價(jià)。簡化工程評(píng)審程序,2015年評(píng)審項(xiàng)目284個(gè),節(jié)約財(cái)政資金19,442萬元。五是建成政府采購系統(tǒng)平臺(tái)。六是實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息化。七是建好農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái),全縣1,290個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社全部納入財(cái)政結(jié)算中心代理。八是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理和績效評(píng)價(jià)管理。


二、決算報(bào)表

(一)一般公共預(yù)算

(1)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表.xls

(2)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類).xls

(3)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類).xls

(4)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類).xls

(5)關(guān)于2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算的說明.xls

(6)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類).xls

(7)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.xls

(9)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)).xls

(10)政府一般債務(wù)限額和余額情況表.xls

(二)政府性基金預(yù)算

(11)2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算表.xls

(12)2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表.xls

(13)2015年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表.xls

(14)2015年縣級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表(按項(xiàng)目分地區(qū)).xls

(15)政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表.xls

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算

(16)2015年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算.xls

(17)2015年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.xls

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

(18)2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表.xls

(19)2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表.xls

     三、相關(guān)說明

    (一)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。 

2015年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

    2015年收到上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為285310萬元,比上年增加67886萬元,增長31%。其中:

    1.稅收返還。

    2015年收到上級(jí)稅收返還決算數(shù)為5555萬元,跟去年持平。其中:

   (1)增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入決算數(shù)為1716萬元,與上年持平。

   (2)所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù)為429萬元,與上年持平。

   (3)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入決算數(shù)為1867萬元,與上年持平。

   (4)其他稅收返還收入決算數(shù)為1543萬元,與上年持平。

    2.一般性轉(zhuǎn)移支付。

    2015年收到一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為184647萬元,比上年增加57820萬元,增長46%。其中:

   (1)均衡性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為36802萬元,比上年增加10167萬元,增長38%。

   (2)革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為420萬元,比上年增加134萬元,增長47%。

   (3)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入決算數(shù)為24099萬元,比上年增加1798萬元,增長8%。

   (4)企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入決算數(shù)220 萬元,與上年持平。

   (5)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入決算數(shù)8240萬元,比上年增加8240萬元。

   (6)基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為3053萬元,比去年減少78萬元,降低2.49%。

   (7)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為22982萬元,比去年增加464萬元,增長17.75%。

   (8)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為18149萬元,比去年增加6857萬元,增長60.72%。

   (9)新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為31萬元,比去年減少323萬元,降低91.24%。

   (10)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為14249萬元,比去年增加13656萬元,增長2302.87%。       

   (11)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為574萬元,比去年增加14萬元,增加2.50%。

   (12)固定數(shù)額補(bǔ)助收入決算數(shù)為13418萬元,比去年增加了819萬元,增加6.50%。

   (13)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為40078萬元,增加14765萬元,增加58.33%。

   (14)結(jié)算補(bǔ)助收入決算數(shù)為2332萬元,減少1693萬元,降低42%。

    3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

    2015年收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)95108萬元,比上年增加10066萬元,增長12%。


    (二)舉借債務(wù)情況。 

2015年徐聞縣舉借債務(wù)情況說明 

    1.地方政府債務(wù)限額余額情況。2015年政府債務(wù)余額27117萬元。其中:一般債務(wù)余額24594萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額2523萬元。2015年政府債務(wù)限額30702萬元,其中:一般債務(wù)限額28179萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額2523萬元。

    2.地方政府債券債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入情況。2015年收到地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入6585萬元,其中:一般債券6285萬元,專項(xiàng)債券300萬元。新增債券3585萬元,其中:新增一般債券3585萬元,新增專項(xiàng)債券0元。置換債券3000萬元,其中:置換一般債券2700萬元,置換專項(xiàng)債券300萬元。

3.地方政府債務(wù)還本情況。2015年地方政府債務(wù)還本2941萬元,其中:一般債務(wù)還本2646萬元,專項(xiàng)債務(wù)還本680萬元;本年由上級(jí)代還地方政府債務(wù)本金1266萬元,其中:一般債務(wù)還本944萬元,專項(xiàng)債務(wù)還本322萬元。


    (三)本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況。

                                    關(guān)于2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)決算的說明        

一、“三公經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成        

1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指的因公出國(境)人員國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。        

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指公務(wù)用車購置價(jià)款、車輛購置稅和其他相關(guān)支出;公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)和其他相關(guān)支出。        

3、公務(wù)接待費(fèi)指的國內(nèi)公務(wù)接待行為所發(fā)生的符合規(guī)定的交通、用餐、住宿等費(fèi)用開支。        

二、2015三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況        

 1、2015三公經(jīng)費(fèi)比上年減少352萬元,其中:因公出國(境)支出跟上年一樣為0,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出比上年減少220萬元(公務(wù)用車購置減少224萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加4萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少132萬元。        

2、變動(dòng)原因:一是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降原因是2015年度公務(wù)用車運(yùn)行保有量下降;二是公務(wù)接待費(fèi)下降原因是2015年度以來嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支,從了促使公務(wù)接待費(fèi)下降。         


    (四)預(yù)算績效工作推進(jìn)情況 

2015年預(yù)算績效工作開展情況說明

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目22個(gè),共涉及資金4695.52萬元。2015年度績效評(píng)價(jià)抽取中央、省、市、縣四級(jí)預(yù)算安排,涉及民生的財(cái)政支出項(xiàng)目,進(jìn)行重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及16個(gè)項(xiàng)目用款單位,22個(gè)項(xiàng)目,共安排中央、省、市、縣四級(jí)資金4695.52萬元。在本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)抽取的項(xiàng)目中,被評(píng)審等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有2個(gè),等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有8個(gè),等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有7個(gè),等級(jí)為“低”的項(xiàng)目有3個(gè)、等級(jí)為“差”的項(xiàng)目有2個(gè)、沒有出現(xiàn)“無法評(píng)價(jià)”等級(jí)的項(xiàng)目,項(xiàng)目總體上執(zhí)行情況不是很理想。普遍存在項(xiàng)目用款單位對(duì)績效評(píng)價(jià)這項(xiàng)重要的工作不了解,缺乏對(duì)績效評(píng)價(jià)重要性的認(rèn)識(shí)。對(duì)所使用的財(cái)政項(xiàng)目資金的使用效果不是非常的重視,不注重體現(xiàn)項(xiàng)目資金使用績效。不意識(shí)到績效評(píng)價(jià)的職能是對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行追蹤問效及問責(zé)。對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金使用隨意性比較大。